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中國上市公司2015年內部控制白皮書發(fā)布

發(fā)布日期:2015-06-10 作者: 點擊:

《中國上市公司2015年內部控制白皮書》日前發(fā)布,從2014年公告情況來看,目前上市公司內控仍存在內部控制缺陷信息披露不完整等七大問題,其中上市公司在資產管理和資金活動管控方面問題比較集中。

白皮書建議逐步在中小板、創(chuàng)業(yè)板上市公司實施內部控制規(guī)范體系,并統(tǒng)一內部控制監(jiān)管標準,加強對上市公司內部控制缺陷整改的監(jiān)管。

白皮書認為,目前上市公司內控存在七大問題。一是內部控制評價報告和內部控制審計報告披露格式不規(guī)范。二是內部控制缺陷信息披露不完整、可用性差。三是內部控制評價及信息披露工作不夠嚴謹。四是對內部控制評價結論有效性的認定標準理解存在差異。五是上市公司在資產管理和資金活動管控方面問題比較集中。六是中小板、創(chuàng)業(yè)板上市公司內部控制建設規(guī)范性有待加強。七是注冊會計師內部控制審計的執(zhí)業(yè)質量有待提高。


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